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收入支出决算总表
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财决01表
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编制单位:辽宁省阜新高等专科学校
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2016年度
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金额单位:元
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收入
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支出
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项目
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行次
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年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
栏次
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1
|
2
|
3
|
栏次
|
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4
|
5
|
6
|
栏次
|
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7
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8
|
9
|
一、财政拨款收入
|
1
|
64,772,400.00
|
68,428,558.00
|
68,428,558.00
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
|
|
|
一、基本支出
|
60
|
70,246,700.00
|
88,824,376.31
|
81,014,376.31
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
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|
二、外交支出
|
38
|
|
|
|
人员经费
|
61
|
70,246,700.00
|
62,998,115.00
|
63,717,257.69
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
|
|
三、国防支出
|
39
|
|
|
|
日常公用经费
|
62
|
|
25,826,261.31
|
17,297,118.62
|
三、事业收入
|
4
|
5,474,300.00
|
20,630,800.00
|
20,630,800.00
|
四、公共安全支出
|
40
|
|
|
|
二、项目支出
|
63
|
|
15,878,380.71
|
14,992,743.71
|
四、经营收入
|
5
|
|
|
|
五、教育支出
|
41
|
70,246,700.00
|
104,316,314.02
|
95,620,677.02
|
基本建设类项目
|
64
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
42
|
|
|
|
行政事业类项目
|
65
|
|
15,878,380.71
|
14,992,743.71
|
六、其他收入
|
7
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
|
|
|
三、上缴上级支出
|
66
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
|
386,443.00
|
386,443.00
|
四、经营支出
|
67
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出
|
68
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
|
|
|
|
69
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
|
|
|
支出经济分类
|
70
|
—
|
—
|
—
|
|
12
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
|
|
|
基本支出和项目支出合计
|
71
|
—
|
—
|
96,007,120.02
|
|
13
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
|
|
|
工资福利支出
|
72
|
—
|
—
|
39,924,605.96
|
|
14
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
|
|
|
商品和服务支出
|
73
|
—
|
—
|
19,494,042.62
|
|
15
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
74
|
—
|
—
|
27,814,558.19
|
|
16
|
|
|
|
十六、金融支出
|
52
|
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
75
|
—
|
—
|
|
|
17
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
|
|
|
债务利息支出
|
76
|
—
|
—
|
682,989.98
|
|
18
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
|
|
|
基本建设支出
|
77
|
—
|
—
|
|
|
19
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
|
|
|
其他资本性支出
|
78
|
—
|
—
|
8,090,923.27
|
|
20
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
|
|
|
其他支出
|
79
|
—
|
—
|
|
|
21
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
57
|
|
|
|
|
80
|
|
|
|
|
22
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
58
|
|
|
|
|
81
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
59
|
|
|
|
|
82
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
70,246,700.00
|
89,059,358.00
|
89,059,358.00
|
本年支出合计
|
83
|
70,246,700.00
|
104,702,757.02
|
96,007,120.02
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
1,387,623.45
|
1,387,623.45
|
结余分配
|
84
|
—
|
—
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
14,255,775.57
|
14,255,775.57
|
交纳所得税
|
85
|
—
|
—
|
|
基本支出结转
|
27
|
—
|
—
|
6,445,775.57
|
提取职工福利基金
|
86
|
—
|
—
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
—
|
—
|
7,810,000.00
|
转入事业基金
|
87
|
—
|
—
|
|
经营结余
|
29
|
—
|
—
|
|
其他
|
88
|
—
|
—
|
|
|
30
|
|
|
|
年末结转和结余
|
89
|
|
|
8,695,637.00
|
|
31
|
|
|
|
基本支出结转
|
90
|
—
|
—
|
|
|
32
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
91
|
—
|
—
|
8,695,637.00
|
|
33
|
|
|
|
经营结余
|
92
|
—
|
—
|
|
|
34
|
|
|
|
|
93
|
|
|
|
|
35
|
|
|
|
|
94
|
|
|
|
总计
|
36
|
70,246,700.00
|
104,702,757.02
|
104,702,757.02
|
总计
|
95
|
70,246,700.00
|
104,702,757.02
|
104,702,757.02
|
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
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— 1 —
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